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信保资产公司切实加强财务管理工作

针对省国资委对企业财务自查的要求,资产公司日前开展了财务自查工作。我公司对资金安全和财务管理办法的执行状况进行了自查,迅速制定和落实了具体的工作措施。

一是公司建立了符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约,财务会计人员具备相关知识和专业技能,具备会计从业资格。公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。二是公司有根据自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系,并不断在工作中予以完善,明确财务制度的制定及应当履行的决策程序,制度中有责任追究条款,责任认定的具体标准有明确的规定并与绩效考核挂钩。三是公司财务部在会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求;会计档案归档及时,保管安全,能独立编制合并财务报表和报表附注;能根据《企业会计准则》及相关规定结合公司行业特征和经营特点制定明确恰当的会计政策。增值税发票有严格票据管理及台账登记内容并遵照执行。四是公司建立并实施内部监督和控制制度,在工作过程中严格遵守规章制度,有效的实施了内部监督和控制。

通过开展自查,建立健全了公司财务会计制度,督促财务人员严格按照国家有关财经法律、法规财务制度进行操作,切实加强财务管理,提高资金使用效益,确保资金的使用安全、规范。有效保证了资产公司各项工作的顺利开展。